发布时间:2019-01-13 22:31 信息来源:通道县财政局
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况 2
二、部门预算单位构成 2
三、部门收支总体情况 2
四、一般公共预算拨款支出 3
五、政府性基金预算支出 4
六、其他重要事项的情况说明 4
七、名词解释 5
第二部分 2019年部门预算表(详见附件)
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、支出总体情况表
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
13-15、项目支出预算明细表(经济分类)
16、政府采购预算表
17、“三公”经费预算公开表
18、专项资金绩效目标表
19、部门整体支出绩效表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。此项内容涉及机密信息,依法不予公开。
(二)机构设置。此项内容涉及机密信息,依法不予公开。
二、部门预算单位构成
县委宣传部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算736.31万元,其中,一般公共预算拨款736.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少271.35万元,主要是文化体育与传媒支出及其他文化体育与传媒支出方面,如大戊梁活动、欢乐潇湘活动、怀化市春晚等大型活动,现预算仅保留大戊梁活动,且规模较上年度缩小一半。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算736.31万元,其中,一般公共服务436.31万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒支出300万元,支出较去年减少387.07万元,主要是文化体育与传媒支出及其他文化体育与传媒支出方面,如大戊梁活动、欢乐潇湘活动、怀化市春晚等大型活动,现预算仅保留大戊梁活动,且规模较上年度缩小一半。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算736.31万元,其中,一般公共服务支出436.31万元,占59%;文化体育与传媒支出300万元,占41%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数208.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算528万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行(宣传事务)支出10万元,主要用于红网通道分站维护费等方面;一般行政管理事务(宣传事务)支出218万元,主要用于互联网信息办公室相关经费、户外公益广告项目、中心组学习、萨岁广场水电费等方面;群众文化支出300万元,主要用于2019年大戊梁歌会。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级机关运行经费33.30万元,比上年预算减少45.93万元,减少57.97%,主要是本着厉行节约原则,萨岁广场水电费调减20%,同时列入专项项目经费,不作为机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.64万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费5.64万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.64万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.87万元,主要是秉承厉行节约,节省开支,加强对公务接待及公务用车的管理。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办大戊梁等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算300万元。
2019年大戊梁活动计划于2019年1月底筹备,2019年4月16日至18日在牙屯堡镇、黄都文化村等地进行表演,经费预算300万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为736.31万元,其中,基本支出208.31万元,项目支出528万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。