发布时间:2026-01-15 15:59 信息来源:通道县财政局
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第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、研究和指导党组织建设,制定加强党的建设有关工作制度;指导党组织换届选举、民主生活会、组织生活会,研究指导党员队伍建设,加强基层党组织战斗堡垒作用。
2、负责干部队伍建设和管理,贯彻落实党的组织、干部、人事工作制度、方针、政策;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退休审批手续的办理;组织落实培养选拔干部队伍有关规划,加强人才队伍建设,做好人才引进和管理工作。
3、负责干部监督、干部教育、党员教育工作,研究制定全县组织管理信息系统建设规划,负责全县公务员信息统计、党员信息统计的综合指导和干部人事档案的管理工作。
4、承办县委交办的其他工作。
(二)机构设置
中国共产党通道侗族自治县委员会组织部单位内设机构包括:办公室、研究室、组织室(县党代表联络办公室)、干部室(干部队伍建设规划办公室)、干部档案信息管理室、干部监督室(举报中心与其合署办公)、公务员管理办公室、机关工委办公室、两新工委办公室、老干部工作办公室(加挂离退休干部党工委办公室)10个内设机构。2025年末在职人员39人,其中行政编制26人,事业编制13人。
二、部门预算单位构成
纳入2026年中国共产党通道侗族自治县委员会组织部部门预算编制范围包括:中国共产党通道侗族自治县委员会组织部本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2026年本部门收入预算4820.08万元,其中,一般公共预算收入4813.24万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助6.84万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加177.79万元,主要原因是离职老村干部补贴,全县村(社区)“两委”换届工作经费,县驻村办工作经费(办公费、会议费、差旅费等),驻村工作队员人身意外伤害保险,人才资源开发专项资金等收入的增加。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算4820.08万元,其中,一般公共服务支出674.50万元,社会保障和就业支出208.46万元,卫生健康支出24.27万元,农林水支出3866.55万元,住房保障支出46.31万元。支出较上年增加177.79万元,主要原因是离职老村干部补贴,全县村(社区)“两委”换届工作经费,县驻村办工作经费(办公费、会议费、差旅费等),驻村工作队员人身意外伤害保险,人才资源开发专项资金等支出的增加。
四、一般公共预算支出情况
2026年本部门一般公共预算支出4820.08万元,其中,一般公共服务支出674.50万元,占13.99%,社会保障和就业支出208.46万元,占4.32%,卫生健康支出24.27万元,占0.50%,农林水支出3866.55万元,占80.22%,住房保障支出46.31万元,占0.96%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数565.96万元,占总支出的比重为11.74%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费517.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算4254.12万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出166.50万元,主要用于党组织书记履行基层党建工作责任述职工作,绩效工作经费,基层党组织书记集中轮训经费,县直机关党员培训专项经费,领导班子建设工作经费,选调生补助配套经费,组织部门专项管理经费,全县村(社区)“两委”换届工作经费;其他组织事务支出43.07万元,主要用于2026年各部门派人跟班学习经费,远程教育,农民大学生培养计划培养费用;其他共产党事务支出28.00万元,主要用于县直机关退休人员党支部工作运转经费,党内关怀帮扶资金;引进人才费用支出150.00万元,主要用于人才资源开发专项资金;对高校毕业生到基层任职补助支出89.72万元,主要用于兼职组织员相关经费;一般行政管理事务支出3.00万元,主要用于领导干部个人事项报告工作经费;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24.40万元,主要用于驻村工作队员人身意外伤害保险,县驻村办工作经费(办公费、会议费、差旅费等);对村民委员会和村党支部的补助支出3749.43万元,主要用于村级运转支出(村干部基本报酬及绩效奖励),村干部人身意外保险经费,村(社区)书记体检,村干部养老保险补贴,离职老村干部补贴。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费48.63万元,比上年预算减少0.15万元,下降0.31%,主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少6.00万元,主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”要求,坚持厉行节约,从严从紧压减“三公”经费。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4820.08万元,基本支出565.96万元,单位项目支出4254.12万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。